МОЭСК - Электросетевая компания Москвы, предполагает.,что величина скорректированной прибыли, в 2014 году снизится на 28,7 % по отношению к ожидаемым показателям, и станет равной 7,8 млрд. руб. Эти нормативы в рамках плана развития на 2014 год уже утвердил совет директоров, и сейчас об этом сообщает пресс-служба электросети.
Как сообщает бизнес-портал http://bizkon.org/post/ , по прогнозам EBITDA окажется ниже на 2.2%, чем в 2013 году, а её величина останется на отметке 35.6 млрд. руб, причём выручка вырастет на 2.1% и достигнет величины 128 млрд. руб. Долг компании в 2014 году увеличится на 19,8%. и составит 70,7 млрд.руб. Как объясняет ситуацию сама компания, отрицательное влияние на скорректированную прибыль компании оказывает возрастание резерва при обесценивании дебиторской задолженности. Резерв под обесценивание в прошлом году составил 10,5 млрд. руб., и в этом году к нему будет добавлено ещё 3,1 млрд. руб. Такие величины резерва связаны с дебиторской задолженностью, которая возникла в "Энергокомплекс", в то время когда существовала система "одного окна".
Из-за того, что были заморожены тарифы на электроэнергию, были скорректированы планы по отношению к источникам финансирования инвестиционных программ. Был увеличен объем кредитных средств с 23,8 млрд. руб. до почти 32,3 млрд. руб., или более чем на треть. Так, доля кредитных средств стала составлять 21%.
На совете директоров компании обсуждались и прогнозы до 2018 года. К этому времени выручка компании должна возрасти на 19%, EBITDA на 24,5%, и составить 45,2 млрд. руб. Два месяца назад МОЭСК подала Минэнерго заявку на утверждение суммы инвестиций на 2014 год в размере 42,9 млрд. Это на 1,6% ниже, чем указывалось в программе за 2013 год.